Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0068/26 školenie VEMA 26.3.2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2026 21.04.2026 Faktúra
DFJ0045/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 50,01 € 26.03.2026 02.04.2026 Faktúra
Zmluva č. 4/2026/OASe Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 9 861,92 € 24.03.2026 25.03.2026 31.12.2026 24.03.2026 Ing. Melayová Marta riaditeľka Zmluva
DFJ0048/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 148,68 € 24.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFJ0044/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 228,45 € 23.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFJ0043/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 163,05 € 23.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFPČ0002/26 Refundácia nákladov a služieb za 02/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 8,75 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0064/26 upratovanie priestorov školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Luframo s. r. o. 54049776 442,00 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
21/2026 Objednávame si u Vás školenie VEMA v sume 80 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 20.03.2026 21.03.2026 Objednávka
DFJ0042/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 387,76 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFJ0041/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 126,14 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0063/26 upratovanie priestorov školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Luframo s. r. o. 54049776 338,00 € 17.03.2026 Faktúra
DFJ0040/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 182,72 € 16.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFJ0039/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 471,37 € 16.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFJ0038/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 372,73 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
18/2026 Objednávame si u Vás hygomateriál a čistiace prostriedky podľa prílohy v sume do 550 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 0,00 € 11.03.2026 12.03.2026 Objednávka
19/2026 Objednávame si u Vás úpravu signalizácie v objekte Nová prístavba podľa prílohy - presun zón, oprava čidla v sume cca do 350 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 0,00 € 11.03.2026 12.03.2026 Objednávka
20/2026 Objednávame si u Vás výmenu vstupných dverí na objekte Nová prístavba podľa CP v sume 1591,91 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 BRUVO Slovakia, s.r.o. 44935617 0,00 € 11.03.2026 12.03.2026 Objednávka
DFB0062/26 revízie 3/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 613,77 € 11.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 upratovanie priestorov školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Luframo s. r. o. 54049776 390,00 € 10.03.2026 Faktúra