| DFJ0106/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
154,98 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
428,04 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
plyn ŠJ 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
138,49 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
asc agenda šk.rok 2026-2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
693,00 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
36,38 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
257,24 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
vyúčtovanie EE za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-47,39 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
VIS za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
nájom športovej haly za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
572,75 € |
08.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Objednávame si u Vás 100 ks kancelárskeho papiera A4 v jednotkovej cene 3,48 eur bez DPH/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0103/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
124,28 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,64 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
pevná linka+internet 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,54 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
mobily 5/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,86 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
ŽOS 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
97,23 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
305,83 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
BOZP 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
OPP, PZS, CO za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 243,52 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |