| DFB0053/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,32 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
vodné, stočné 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
194,81 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
kytica z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
BOZP 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
OPP, PZS, CO za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
mobily+parkovné 2/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,02 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
pevná linka+internet 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,23 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
105,75 € |
04.03.2026 |
|
06.06.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - učiteľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
22,98 € |
04.03.2026 |
|
06.06.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - učiteľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
13,12 € |
04.03.2026 |
|
06.06.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - učiteľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
11,47 € |
04.03.2026 |
|
30.05.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0034/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
261,93 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
výjazd - poplach za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
8,17 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
ŽOS 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Objednávame si u Vás kyticu v hodnote 20 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0033/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
193,81 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
494,75 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
záloha EE 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
ochrana osobných údajov 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |