Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0037/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 237,24 € 09.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFJ0036/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 279,23 € 09.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0057/26 vyúčtovanie EE za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 338,16 € 09.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0059/26 čistiace potreby do ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 313,66 € 09.03.2026 Faktúra
DFB0058/26 VIS za 3/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 09.03.2026 Faktúra
Zmluva č. 7/2026/OASe Zmluva o poskytnutí plnenia Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta 00400238 AGAMOS 28349521 0,00 € 09.03.2026 14.04.2026 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
17/2026 Objednávame si u Vás autobus a sprievodcu na zájazd do Rakúska Franzensburg a Seegrotte v termíne 30.4.2026 a cene 1550 eur s DPH podľa prílohy. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TURANCAR Travel s. r. o. 55028241 0,00 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
DFJ0035/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 389,61 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0055/26 plyn ŠJ 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 120,71 € 06.03.2026 Faktúra
DFB0054/26 tonery a atramenty Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 406,03 € 06.03.2026 Faktúra
DFB0056/26 nájom športovej haly za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mesto Sereď 00306169 580,00 € 06.03.2026 14.04.2026 Faktúra
16/2026 Objednávame si u Vás mycie prípravky do umývačky riadu do ŠJ a dezinfekčné prostriedky na pracovné povrchy v hodnote 255,01 bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 0,00 € 05.03.2026 06.03.2026 Objednávka
DFB0052/26 vyúčtovanie tepla za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 1 331,92 € 05.03.2026 Faktúra
DFB0053/26 spracovanie poštových poukážok ŠJ za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovenská pošta ,a.s. 36631124 0,32 € 05.03.2026 Faktúra
DFB0051/26 vodné, stočné 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 194,81 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 upratovanie priestorov školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Luframo s. r. o. 54049776 390,00 € 04.03.2026 Faktúra
DFS0001/26 kytica z príležitosti životného jubilea Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 20,00 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 BOZP 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 OPP, PZS, CO za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0049/26 mobily+parkovné 2/26 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,02 € 04.03.2026 Faktúra