Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0044/26 výjazd - poplach za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 8,17 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 ŽOS 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 44,77 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
15/2026 Objednávame si u Vás kyticu v hodnote 20 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 0,00 € 02.03.2026 03.03.2026 Objednávka
DFJ0033/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 193,81 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFJ0032/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 494,75 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 záloha EE 3/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 02.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 ochrana osobných údajov 3/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 02.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 VIS za 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 02.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 3/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 02.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 LVVK - ubytovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SKI HOTEL, s.r.o. 47152184 4 284,80 € 27.02.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 LVVK - strava Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 BP FUN, s. r. o. 57115800 3 515,20 € 27.02.2026 20.03.2026 Faktúra
DFJ0031/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 285,66 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 upratovanie priestorov školy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Luframo s. r. o. 54049776 390,00 € 24.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 odvoz bio odpadu 2/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 64,50 € 24.02.2026 20.03.2026 Faktúra
14/2026 Objednávame si u Vás atrament do fixiek na biele tabule v počte 100 ks a cene 0,79 eur bez DPH/ks. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Xepap, spol. s r.o. 31628605 0,00 € 23.02.2026 24.02.2026 Objednávka
DFJ0030/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 97,93 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFJ0028/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 219,46 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFJ0029/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 406,12 € 23.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0035/26 čierny atrament do fixiek na biele tabule - 100 ks Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Xepap, spol. s r.o. 31628605 97,17 € 23.02.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 funkčná skúška EZS Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 166,30 € 23.02.2026 20.03.2026 Faktúra