Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/26 plyn ŠJ 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,08 € 10.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0187/26 vyúčtovanie EE za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -268,06 € 10.08.2026 24.08.2026 Faktúra
DFB0185/26 VIS za 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 07.08.2026 15.08.2026 Faktúra
DFB0184/26 spracovanie poštových poukážok ŠJ za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovenská pošta ,a.s. 36631124 0,48 € 07.08.2026 15.08.2026 Faktúra
47/2026 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v sume do 900 eur bez DPH podľa prílohy. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 0,00 € 04.08.2026 05.08.2026 Objednávka
DFB0180/26 vodné, stočné 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 98,65 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0178/26 BOZP 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0179/26 OPP, PZS, CO za 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0181/26 pevná linka+internet 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,23 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0182/26 mobily 7/26 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,68 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0183/26 ŽOS 7/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 46,62 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0177/26 záloha EE 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0176/26 čistenie kanalizácie v ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PDH Group s. r. o. 56705638 200,00 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0173/26 OOÚ 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0174/26 služby v oblasti šikany a kyberšikany za 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0175/26 monitorovanie prietoku vody 8/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ENMON APP s.r.o. 53566653 34,20 € 03.08.2026 14.08.2026 Faktúra
45/2026 Objednávame si u Vás spredu plnenú pračku ECG model EWS60120 v cene 239 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SATINA ELEKTRO, s.r.o. 45590788 0,00 € 31.07.2026 01.08.2026 Objednávka
46/2026 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v ŠJ v cene do 500 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PDH Group s. r. o. 56705638 0,00 € 31.07.2026 01.08.2026 Objednávka
DFB0172/26 pračka ECG Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SATINA ELEKTRO, s.r.o. 45590788 239,00 € 31.07.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0171/26 vyúčtovanie EE za 6/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -59,28 € 28.07.2026 30.07.2026 Faktúra