Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0007/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 186,55 € 15.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFJ0006/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 139,63 € 14.01.2026 04.02.2026 Faktúra
5/2026 Objednávame si u Vás ubytovanie počas LVVK v sume 20,60 eur s DPH/osoba/noc v termíne 9-13.2.2026. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SKI HOTEL, s.r.o. 47152184 0,00 € 13.01.2026 14.01.2026 Objednávka
6/2026 Objednávame si u Vás stravu počas LVVK v termíne 9-13.2.2026 a sume 16,90 eur s DPH/osoba/deň. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 BP FUN, s. r. o. 57115800 0,00 € 13.01.2026 14.01.2026 Objednávka
4/2026 Objednávame si u Vás školenie Organizačný poriadok pre školy s právnou subjektivitou po schválení „školských zákonov“ v cene 45 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 0,00 € 13.01.2026 14.01.2026 Objednávka
3/2026 Objednávame si u Vás upratovanie priestorov školy podľa prílohy v sume 13 eur bez DPH/hod. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie BOZP a OPP v priestoroch školy. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Luframo s. r. o. 54049776 0,00 € 13.01.2026 14.01.2026 Objednávka
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 79/2025/OASe) úprava zmluvnej ceny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 0,00 € 13.01.2026 14.01.2026 14.01.2026 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
7/2026 Objednávame si u Vás školenie Pracovný poriadok pre školy s právnou subjektivitou po schválení „školských zákonov“ v cene 45 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 0,00 € 13.01.2026 16.01.2026 Objednávka
DFB0006/26 zasklenie rozbitých okien vandalizmom Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Roman Róka 41911148 590,40 € 13.01.2026 01.02.2026 Faktúra
DFJ0005/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 95,47 € 13.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFJ0004/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FruitHome s.r.o. 52437221 313,59 € 12.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFJ0003/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 157,90 € 12.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFB0005/26 VIS za 1/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 11.01.2026 01.02.2026 Faktúra
DFJ0002/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 360,18 € 09.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFB0004/26 nepretržitá pohotovosť rok 2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 73,80 € 08.01.2026 01.02.2026 Faktúra
2/2026 Objednávame si u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2026 podľa prílohy v sume 499 eur bez DPH/mesiac. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 07.01.2026 08.01.2026 Objednávka
DFJ0001/26 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 227,21 € 07.01.2026 04.02.2026 Faktúra
1/2026 Objednávame si u Vás zasklenie 4 ks okná na pergole a 1 ks svetlík na plastových dverách na ŠJ, odhadovaná cena je cca do 200 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Roman Róka 41911148 0,00 € 05.01.2026 06.01.2026 Objednávka
DFB0001/26 Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 02.01.2026 30.01.2026 Faktúra
DFB0003/26 záloha EE 1/2026 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 724,31 € 02.01.2026 01.02.2026 Faktúra