Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 16/2025/OASe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta 00400238 Binder Slovakia 0,00 € 10.04.2025 11.04.2025 12.09.2025 10.04.2025 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
21/2025 Objednávame si u Vás 50 ks čipov na dochádzkový systém v sume 43 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31361161 0,00 € 10.04.2025 10.04.2025 Objednávka
DFJ0081/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 483,46 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0082/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 57,55 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFPČ0007/25 aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy pre nepedagog. zam-cov 50ks Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31361161 43,00 € 10.04.2025 Faktúra
DFB0067/25 Servisné a revízne činnosti za 04/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,30 € 10.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFP0001/25 Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 2 660,00 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFP0002/25 Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 9 520,00 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFP0003/25 Náklady na realizáciu odbornej praxe v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 400,00 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ0080/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 168,63 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0066/25 Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 04/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0065/25 Tep. energia za 03/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 2 586,39 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0079/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 63,78 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 El. energia za 03/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 235,09 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/OASe Dohoda o použití vlastného motorového vozidla Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta 00400238 Mlynárová Jana 0,00 € 07.04.2025 10.04.2025 14.04.2025 09.04.2025 Ing. Marta Melayová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0077/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 340,45 € 07.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFJ0078/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 286,25 € 07.04.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 Malý plyn ŠJ za 03/2025 vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 270,17 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0076/25 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 82,16 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra