Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0219/24 IT služby za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 225,00 € 03.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0221/24 Pevná linka, internet za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,06 € 01.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0220/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,44 € 01.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0218/24 Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0229/24 El. energia za 11/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0222/24 Vodné, stočné za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 276,44 € 31.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0231/24 El. energia za 10/2024 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 500,86 € 31.10.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0225/24 Služby BOZP za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 31.10.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0224/24 Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 31.10.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0217/24 Webinár Konsolidačný balíček 2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 30.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0223/24 Overenie presnosti váh ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 116,40 € 30.10.2024 20.11.2024 Faktúra
Zmluva č. 40/2024/OASe Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 0,00 € 29.10.2024 31.10.2024 30.10.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
DFB0215/24 Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 10/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 78,00 € 29.10.2024 12.11.2024 Faktúra
84/2024 Objednávame si u Vás 4 ks zimných pneumatík na služobné auto ŠKODA FABIA + prezutie v hodnote do 600 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Peter Vaško - PNEUSERVIS A SERVIS MOT. VOZIDIEL 40215466 0,00 € 28.10.2024 29.10.2024 Objednávka
DFB0213/24 Spotrebný materiál k participatívnemu rozpočtu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 M.I. PAPIER - M.Ivancik 35201142 19,81 € 28.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0212/24 Kalibrácia teplomera ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zuzana Harangozóová 55268773 106,00 € 27.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFJ0217/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 279,43 € 26.10.2024 04.11.2024 Faktúra
83/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu do 20 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 M.I. PAPIER - M.Ivancik 35201142 0,00 € 25.10.2024 25.10.2024 Objednávka
Zmluva č. 38/2024/OASe Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor Galanta 37837141 0,00 € 25.10.2024 30.10.2024 31.12.2024 29.10.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 39/2024/OASe Pripojenie elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 25.10.2024 30.10.2024 29.10.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »