Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0063/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 271,24 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 Servisné a revízne činnosti za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 460,80 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 IT služby za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 150,00 € 10.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFPČ0003/24 Ochrana objektu za 2/2024, kontrolné obhliadky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 422,40 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Tepelná energia 02/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 8 911,93 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 Malý plyn ŠJ za 02/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 277,62 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 Funkčná skúška EZS Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 165,12 € 05.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 Pevná linka, internet za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,93 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 El.energia za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 Vodné, stočné za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 292,62 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ0062/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 628,97 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0060/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 65,52 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0061/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 55,94 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 El.energia za 02/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 428,52 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 Služby BOZP za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 Smútočný veniec Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 40,00 € 28.02.2024 12.03.2024 Faktúra