DFB0170/24 |
Malý plyn ŠJ za 08/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
29,83 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
Ubytovanie - prac.stretnutie riaditeľov SŠ a odboru školstva TTSK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
285,00 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 26/2024/OASe |
Zariadenie IMEI Samsung Galaxy A55 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
05.09.2024 |
03.09.2026 |
04.09.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFPČ0018/24 |
Energetický certifikát pre športovú halu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
StavInvent s.r.o., Ing. Jana Dubnická |
36856045 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón REDMI NOTE 13 Pro v hodnote 326,09 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0168/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
78,38 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
413,39 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
El.energia za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
Pevná linka, internet za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,95 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
Mobilné telefóny za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
Služby BOZP za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Vodné, stočné za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
62,38 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 22/2024/OASe |
prenájom nebytového priestoru - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hádzanársky klub Slávia Sereď |
31872662 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
29.08.2024 |
31.12.2024 |
28.08.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 23/2024/OASe |
prenájom nebytového priestoru - športová hala |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ |
42292166 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
29.08.2024 |
31.12.2024 |
28.08.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 24/2024/OASe |
poskytovanie služieb v oblasti stravovania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Renáč Ladislav |
|
|
0,00 € |
28.08.2024 |
29.08.2024 |
31.08.2025 |
28.08.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 25/2024/OASe |
poskytovanie služieb v oblasti stravovania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Kováčiková Agnesa, Ing. |
|
|
0,00 € |
28.08.2024 |
29.08.2024 |
31.08.2025 |
28.08.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0167/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
220,22 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2024/OASe |
poskytovanie služby v oblasti stravovania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Dubnická Jana, Ing. |
|
|
0,00 € |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
31.08.2025 |
27.08.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |