Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2024 Objednávame si u Vás prepravu žiakov do Trnavy v sume 800 eur/4 autobusy. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SAD Dunajská Streda a.s. 36245488 0,00 € 12.09.2024 13.09.2024 Objednávka
Zmluva č. 30/2024/OASe Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a tech.zariad.spojených s výrobou tepla a teplej ÚV Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Centrum podporných služieb 53243188 7 201,32 € 12.09.2024 19.09.2024 30.06.2025 18.09.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
DFJ0175/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 79,98 € 12.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFJ0176/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 474,44 € 12.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFJ0174/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 100,66 € 10.09.2024 13.09.2024 Faktúra
56/2024 Objednávame si u Vás Cvičebnicu ekonomiky pre 2.ročník OA v cene 12,03 eur bez DPH/ks. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MP Academy s. r. o. 55620370 0,00 € 09.09.2024 10.09.2024 Objednávka
DFJ0172/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 257,12 € 09.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0175/24 Pretesnenie plynového rozvodu sporákov ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Peter Lipovský ml. - LIPOGAS 47427230 100,45 € 09.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFJ0173/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 343,25 € 08.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0174/24 Mobilný telefón Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FAST PLUS, a.s. 35712783 326,09 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0172/24 Ochrana objektu za 08/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 42,48 € 06.09.2024 04.10.2024 Faktúra
54/2024 Objednávame si u Vás pretesnenie plynového rozvodu ku sporákom v ŠJ v sume do 150 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Peter Lipovský ml. - LIPOGAS 47427230 0,00 € 05.09.2024 05.09.2024 Objednávka
55/2024 Objednávame si u Vás servis plastových dverí v ŠJ v sume 30 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Tomáš Ťažký - TD-SERVIS 45259976 0,00 € 05.09.2024 06.09.2024 Objednávka
DFJ0171/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 204,94 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0168/24 Servisné a revízne činnosti za 09/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 460,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0169/24 Servis vchodových dverí Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Tomáš Ťažký - TD-SERVIS 45259976 36,00 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0171/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 09/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0176/24 Výroba a tlač školských stravných noriem ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PVD s.r.o. 52992527 69,00 € 05.09.2024 04.10.2024 Faktúra
53/2024 Objednávame si u Vás normy pre školské stravovanie v sume do 100 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PVD s.r.o. 52992527 0,00 € 04.09.2024 04.09.2024 Objednávka
DFJ0170/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 170,40 € 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra