Zmluva č. 28/2020/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Základná škola Sereď J. A. Komenského |
|
|
0,00 € |
14.09.2020 |
|
30.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 11/2020/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH - doba nájmu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hádzanársky klub Slávia OA Sereď |
31872662 |
|
0,00 € |
14.09.2020 |
|
30.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0050/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
107,67 € |
11.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
897,36 € |
11.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020 |
Objednávame si u Vás výmenu 2 ks žiaroviek v športovej hale v hodnote cca 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dušan Kralovič-EL MONT |
18028730 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 31/2020/OASe |
Poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
|
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
27.08.2027 |
24.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 32/2020/OASe |
Poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
E-Consulting Slovakia s. r. o. |
45330697 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
27.08.2027 |
24.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0048/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
48,53 € |
10.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov podľa priloženej CP v celkovej hodnote do 300 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0157/20 |
Ochrana objektu za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 18/2020/OASe |
Odstránenie havarijného stavu na rozvodoch vody v objekte Nová prístavba |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
30.10.2020 |
09.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 31/2018/OASe) |
Projekt - "PP Poradca pre školy - prepájanie teórie s praxou" |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
30.06.2021 |
02.10.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0154/20 |
Sterilné rukavice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
173,52 € |
07.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
58,63 € |
05.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2020/OASe |
Poskytovanie stravy v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Cesnek Filip |
|
|
0,00 € |
04.09.2020 |
|
31.08.2021 |
08.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0049/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
69,10 € |
04.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
IT služby za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
481,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
240,84 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
Tep. energia za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
Oprava plynového sporáku |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
160,20 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |