DFB0060/20 |
Zabezpečenie činností technic. správy budov školy 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 |
Objednávame si u Vás vypracovanie technickej dokumentácie k výmene rozvodu studenej vody na trase k telocvični na základe obhliadky v celkovej cene cca do 1 000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
StavInvent s.r.o., Ing. Jana Dubnická |
36856045 |
|
0,00 € |
30.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0058/20 |
Vyúčtovanie tep. energia za rok 2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-1 271,67 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20 |
Likvidácia kuchyn. odpadu za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
25,00 € |
27.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
Lokalizácia únikov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
660,00 € |
24.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020 |
Objednávame si u Vás lokalizáciu úniku na rozvode studenej vody v areáli školy v odhadovanej hodnote cca do 2000 eur bez DPH.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v celkovej hodnote 166,32 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
DFJ0044/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
13,56 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
Servisné práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
71,04 € |
18.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/20 |
Právne zastúpenie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JUDr. Tibor Sanák, Trnava |
51737035 |
|
450,00 € |
18.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0003/20 |
Refundácia energií a služieb za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
912,47 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020 |
Objednávame si u Vás črepníkový kvet 30ks v hodnote cca 90eur pri príležitosti Dňa učiteľov. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020 |
Objednávame si u Vás tortové rezy v hodnote cca 70eur pri príležitosti Dňa učiteľov. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dezider Kálozi, Galanta |
17686644 |
|
0,00 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
DFJ0042/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
114,22 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
69,84 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
176,68 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2020/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Špeciálna základná škola |
|
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
31.05.2020 |
10.03.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0039/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
154,72 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
203,99 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
442,36 € |
05.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |