| DFŠ0013/25 | za obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 1 089,65 € | 03.06.2025 |  |  | 04.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0014/25 | za obedy žiakov za mesiac máj 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 5 772,20 € | 03.06.2025 |  |  | 04.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0007/25 | za zájazd Budapešť - Eger v dňoch 13. 6. - 15. 6. 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Primatour, s.r.o. | 45388016 |  | 5 164,50 € | 02.06.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0095/25 | za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ZOS Bezpecnost s.r.o. | 36237922 |  | 82,78 € | 02.06.2025 |  |  | 25.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0096/25 | za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. | 54142709 |  | 54,00 € | 02.06.2025 |  |  | 25.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0094/25 | vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "PaM  bez chýb, pokút a penále" ročník 2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | PORADCA s.r.o. | 36371271 |  | 172,00 € | 29.05.2025 |  |  | 02.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0093/25 | za inzerciu v novinách - prenájom bufetu (3x) | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | PETIT PRESS, a. s. | 35790253 |  | 125,46 € | 29.05.2025 |  |  | 25.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0006/25 | za darčekový kôš pri odchode do dôchodku | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | COOP Jednota | 00168921 |  | 49,89 € | 28.05.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0092/25 | za tonery do tlačiarní - 4 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 382,28 € | 28.05.2025 |  |  | 25.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0091/25 | za výrub a odvoz stromu | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | WOFIS, s.r.o. | 31410855 |  | 658,67 € | 27.05.2025 |  |  | 04.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0090/25 | za opravu práčky | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Ivan Hošták - RIO | 17968879 |  | 100,00 € | 26.05.2025 |  |  | 04.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0004/25 | za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CS, s.r.o. | 44101937 |  | 838,92 € | 21.05.2025 |  |  | 23.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0001/25 | za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CS, s.r.o. | 44101937 |  | 57 523,09 € | 21.05.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0002/25 | za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CS, s.r.o. | 44101937 |  | 20 638,70 € | 21.05.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0003/25 | za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CS, s.r.o. | 44101937 |  | 26 080,84 € | 21.05.2025 |  |  | 03.07.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0089/25 | za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 |  | 197,96 € | 20.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0086/25 | za toner do tlačiarne Xerox 006R04403 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 73,75 € | 19.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0087/25 | za práčku BEKO WUV8612AXSW | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 362,88 € | 19.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0088/25 | za členský príspevok do ASOŠS na rok 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Asociácia SOŠ Slovenska | 37857665 |  | 30,00 € | 19.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0085/25 | za sadu batérií pre záložný zdroj APC | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 159,90 € | 16.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0084/25 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace apríl - jún 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete | 17055270 |  | 150,00 € | 15.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0083/25 | za "Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA" - 7 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Didactiq s. r. o. | 55620370 |  | 102,20 € | 09.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0005/25 | príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 207,87 € | 07.05.2025 |  |  | 22.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0082/25 | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 087,26 € | 07.05.2025 |  |  | 09.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0081/25 | vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 |  | 2 726,05 € | 07.05.2025 |  |  | 09.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0077/25 | príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 - režijné náklady | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 1 181,31 € | 07.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0078/25 | príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 223,08 € | 07.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0079/25 | za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 - dotácia z UPSVaR na stravovanie | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 549,70 € | 07.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0080/25 | za školenie obsluhy TZ pre 2 osoby | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 |  | 135,30 € | 07.05.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0012/25 | za obedy hostí za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 14,40 € | 07.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra |