DFB0065/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 393,25 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 869,05 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
129,65 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005/25 |
za obedy hostí - režijné náklady za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,78 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0006/25 |
za obedy hostí za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
14,40 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
416,97 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
za videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely...." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
39,00 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 748,16 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
za servisné a revízne činnosti - 1 Q / 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
za laserovú tlačiareň Xerox a SSD disk Apacer |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
284,27 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 039,34 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 074,13 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
202,84 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
391,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,94 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
189,01 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
za umývadlové batérie 7 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
267,75 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
za hviezdičkový SSL certifikat pre doménu "oakuktt.sk" (23.02.2025 - 23.02.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
120,54 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
za pobyt LVVK - IV. turnus- 29 žiakov (17.02.-21.02.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 350,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
za pobyt LVVK - III. turnus- 27 žiakov (10.02.-14.02.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
za audio kábel PremiumCord - 2 ks (10 m, 5 m) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
8,80 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |