Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0089/25 za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 197,96 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0086/25 za toner do tlačiarne Xerox 006R04403 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 73,75 € 19.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0087/25 za práčku BEKO WUV8612AXSW Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 362,88 € 19.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0088/25 za členský príspevok do ASOŠS na rok 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Asociácia SOŠ Slovenska 37857665 30,00 € 19.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0085/25 za sadu batérií pre záložný zdroj APC Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 159,90 € 16.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0084/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace apríl - jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 za "Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA" - 7 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Didactiq s. r. o. 55620370 102,20 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFŠ0005/25 príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 207,87 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 087,26 € 07.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 726,05 € 07.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 181,31 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 223,08 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 - dotácia z UPSVaR na stravovanie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 549,70 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 za školenie obsluhy TZ pre 2 osoby Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 135,30 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFŠ0009/25 za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 937,95 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFŠ0010/25 za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 5 501,00 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFŠ0011/25 za obedy hostí za mesiac apríl 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 15,78 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFŠ0012/25 za obedy hostí za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 14,40 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 za odvoz BRKO za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 49,20 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,73 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 215,87 € 30.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 181,09 € 24.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 227,55 € 15.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 733,02 € 11.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 393,25 € 08.04.2025 09.04.2025 Faktúra