DFB0082/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 087,26 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 726,05 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
181,09 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 733,02 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 393,25 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 526,15 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
288,20 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
268,55 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
za obedy žiakov za mesiac marec 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
501,40 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,10 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0007/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 211,75 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0008/25 |
za obedy žiakovv za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
5 592,50 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 869,05 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
347,39 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
647,55 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
129,65 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005/25 |
za obedy hostí - režijné náklady za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,78 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0006/25 |
za obedy hostí za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
14,40 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
416,97 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
za videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely...." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
39,00 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |