Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/25 za bavlnené tašky - 50 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Anatex, s.r.o. 36650641 70,11 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 vyúčtovacia faktúra za pedaogické tlačivá Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠEVT,a.s. 31331131 21,19 € 14.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0132/25 za zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 425,52 € 14.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0130/25 za montáž čítačky DEK na výťah + DEK kľúče Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 OTIS Výťahy, s.r.o. 35682929 922,50 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0131/25 za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (03.07.2025 - 02.07.2026) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 221,40 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0129/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 619,62 € 08.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0127/25 za kancelársky materiál, xerografický papier Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 GOPAP-Stefan Gocal 33206996 1 608,59 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0128/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0126/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,73 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0125/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,30 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFŠ0010/25 za zabezpečenie obeda cattering dňa 26. 06. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 566,00 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0123/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 532,28 € 03.07.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0124/25 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 76,26 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFŠ0009/25 príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 167,69 € 02.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0120/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 952,97 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0121/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 179,96 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0122/25 za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 296,70 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0119/25 za služby v oblasti CO za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFŠ0015/25 za obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 756,65 € 02.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFŠ0016/25 za obedy žiakov za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 2 562,60 € 02.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFŠ0017/25 za obedy hostí za mesiac jún 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 60,58 € 02.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFŠ0018/25 za obedy hostí za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 70,20 € 02.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0118/25 za monitorovanie budovy za mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0117/25 za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0116/25 za mosadzné tabuľky s menami (150 mm x 150 mm) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 TIOT, s. r. o. 52859495 135,30 € 24.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0114/25 za zabzpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0115/25 za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0113/25 za Defibrilátor AD Smarty Saver 200J Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spencer Medical s.r.o. 51436817 984,00 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0112/25 za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 208,76 € 20.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0111/25 za pedagogický diár 2025/2026 - 5 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 34,50 € 17.06.2025 30.06.2025 Faktúra