Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 528,39 € 09.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0162/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 527,00 € 03.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0154/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 30,45 € 27.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFK0007/25 za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov...", dod. č. 1 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 1 321,33 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFK0008/25 za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 857,40 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFK0009/25 za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 12 420,15 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFK0006/25 za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 56 075,74 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0153/25 za UDO Dvere Vesto bianco pravé Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. 34116125 63,63 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0152/25 za pohovky HUGO 3 - 2 ks (červená, modrá) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Patrik Dulovič VERA 53224451 486,00 € 22.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0151/25 za jednostrannú šatníkovú lavičku s opierkou Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 abaWood, s.r.o. 51312832 163,59 € 20.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0150/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace júl - september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0149/25 za materiál na maľovanie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 JUEL s. r. o. 36235334 129,77 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0147/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií "1000 RIEŠENÍ" a "DUO" ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 276,00 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0146/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 599,01 € 07.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0148/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 531,28 € 07.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0145/25 za keramickú tabuľu štandard 400x120 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠKOLEX 31396763 777,40 € 07.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0144/25 za učebnice NJ a AJ Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 OXICO, Ing. Jan Strapec 11667958 2 816,45 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0143/25 za monitorovanie budovy za mesiac júl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 99,11 € 04.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0140/25 a opravu dažďovej kanalizácie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FIRSTAV s. r. o. 53408250 265,93 € 04.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0141/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,98 € 04.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0142/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,73 € 04.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0138/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 07/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 01.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0139/25 za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0137/25 za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 01.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0136/25 za zviazanie katalógov - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ing. Miroslav Bínovec - reBIN 40623491 42,80 € 31.07.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0135/25 za Switch D-link DGS 3120-24-SC, 24xSFP port a Switch D-link DGS-1210-26, 24xGh port, 2xSFP port Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 703,07 € 22.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFK0005/25 za schodolezy - evakuačné kreslo - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HomeGym, s.r.o. 27708144 1 649,08 € 22.07.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0134/25 za bavlnené tašky - 50 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Anatex, s.r.o. 36650641 70,11 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 vyúčtovacia faktúra za pedaogické tlačivá Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠEVT,a.s. 31331131 21,19 € 14.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0132/25 za zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 425,52 € 14.07.2025 23.07.2025 Faktúra