Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0012/25 príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za 10/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 274,29 € 14.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0220/25 za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 632,50 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0218/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 558,77 € 14.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0219/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 441,54 € 14.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0215/25 za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ing. Miroslav Bínovec - reBIN 40623491 17,00 € 13.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0216/25 za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 359,78 € 13.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0214/25 za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 141,75 € 12.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0213/25 za HW box Sophos Firewall XGS 2100 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 1 616,22 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0212/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 450,98 € 10.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0211/25 za služba v oblasti CO za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 06.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0210/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 787,70 € 05.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB0208/25 za monitorovanie budovy za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0207/25 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 73,80 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0209/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 269,55 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0205/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,72 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0206/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,68 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0196/25 vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 25,00 € 03.11.2025 Faktúra
DFB0204/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 10/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0203/25 za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri OOÚ na mesiac november 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0202/25 za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 227,55 € 28.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0201/25 za tonery do tlačiarní - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 390,75 € 27.10.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0199/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 195,57 € 23.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0200/25 dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 -221,54 € 23.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0198/25 za čistiace a dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 599,11 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0197/25 vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠEVT,a.s. 31331131 317,40 € 22.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0195/25 za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 464,06 € 15.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0194/25 za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 2 147,58 € 14.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFK0012/25 za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 16 343,37 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0190/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 263,34 € 09.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0193/25 za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZAV, spol. s r.o. 02908417 390,00 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra