Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/26 za toner HP 59X - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 407,62 € 10.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 447,29 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 za úhradu pobytu LVK, 27 žiakov (02.03. - 06.03.2026) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 4 050,00 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 076,46 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 304,92 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFS0002/26 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 189,42 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFŠ0003/26 za obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 937,86 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFŠ0004/26 za obedy žiakov za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 6 456,00 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 za obedy žiakov za mesiac 02/2026 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 308,20 € 09.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 za kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 181,75 € 06.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 za čiernu tonerovú kazetu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 224,20 € 06.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 028,20 € 04.03.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 61,50 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,06 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - mobilná sieť a parkovné Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 33,32 € 04.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 za monitorovanie budovy za mesiac február 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 za monitoring kanalizácie a vyhotovenie USB Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PDH Group s. r. o. 56705638 170,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 za členský príspevok Združsenia SANET na rok 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 33,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0032/26 za materiál na údržbu - maľovanie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 JUEL s. r. o. 36235334 651,92 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 za služby v oblasti CO za mesiac 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 03.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0030/26 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 02/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 02.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0029/26 za úhradu pobytu LVK, 23 žiakov (23.02. - 27.02.2026) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 3 450,00 € 02.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0028/26 za regulátor hlasitosti HT-304 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 RH SOUND, s.r.o. 36559717 12,00 € 25.02.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0027/26 za tlačiareň HP LJ 4102dw Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 333,00 € 17.02.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0025/26 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 13.02.2026 28.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 09.02.-13.02.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 4 050,00 € 13.02.2026 28.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 02.02.-06.02.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 4 050,00 € 11.02.2026 28.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 346,68 € 10.02.2026 28.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 965,56 € 09.02.2026 28.02.2026 Faktúra