Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0171/25 za tlačiarne HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 480,65 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0169/25 za poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2025 - 08/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 223,86 € 10.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0170/25 za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 3. Q 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 409,58 € 10.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0166/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 528,39 € 09.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0167/25 za toner Xerox 006R04403 čierny - 1ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 73,75 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0168/25 za školský stôl 2-miestny Klasic 3 ks, školská stolička Klasic - 6 ks, zátky so skrutkou - 15 sád Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠKOLEX 31396763 902,02 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0165/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 08.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0164/25 za mydlo hydratačné 500m - 25 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 227,55 € 04.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFK0011/25 za dodávku automatických posuvných dverí s osadením Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 REALTEC plus, s.r.o. 45430942 11 650,57 € 04.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0162/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 527,00 € 03.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0159/25 za tonery do tlačiarní - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 79,65 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0163/25 za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ELT Slovakia s. r. o. 54504040 4 903,20 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0158/25 za služby v oblasti CO za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0160/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,52 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0161/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,73 € 03.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0157/25 za monitorovanie budovy za mesiac august 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 02.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0174/25 za seminár "Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia" - 2 osoby Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 KANTORKA, n. o. 45740313 138,00 € 01.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0156/25 za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0154/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 30,45 € 27.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0155/25 za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 403,23 € 27.08.2025 25.09.2025 Faktúra
DFK0007/25 za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov...", dod. č. 1 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 1 321,33 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFK0008/25 za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 857,40 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFK0009/25 za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 12 420,15 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFK0006/25 za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 56 075,74 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0153/25 za UDO Dvere Vesto bianco pravé Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. 34116125 63,63 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0152/25 za pohovky HUGO 3 - 2 ks (červená, modrá) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Patrik Dulovič VERA 53224451 486,00 € 22.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0151/25 za jednostrannú šatníkovú lavičku s opierkou Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 abaWood, s.r.o. 51312832 163,59 € 20.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0150/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace júl - september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0149/25 za materiál na maľovanie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 JUEL s. r. o. 36235334 129,77 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0147/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií "1000 RIEŠENÍ" a "DUO" ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 276,00 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra