Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0258/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 98,60 € 30.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFB0257/25 za inventár do výdajnej školskej jedálne Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 RM Gastro - JAZ 34153004 754,01 € 19.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFB0256/25 za nákup ochranných pracovných odevov a obuvi Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Lukáš Minarovič OOPP 43617603 172,30 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFB0253/25 za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 878,41 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFB0254/25 za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 248,82 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFS0018/25 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 12/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 154,57 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFŠ0025/25 za obedy zamestnancov za mesiac 12/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 765,31 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFŠ0026/25 za obedy žiakov za mesiac 12/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 6 290,50 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFB0255/25 za obedy žiakov za mesiac 12/2025 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 340,40 € 18.12.2025 03.01.2026 Faktúra
DFS0017/25 za catering - zabezpečenie obeda dňa 16. 12. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 1 965,40 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0251/25 za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 185,12 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0252/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín, rok 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MAFRA Slovakia, a. s. 51904446 330,50 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0250/25 za pracovné a ochranné pracovné odevy Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Lukáš Minarovič OOPP 43617603 630,81 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0249/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 272,20 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0246/25 za zabezpečenie PO za obdobie 10 - 12/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0247/25 za zabezpečenie BOZP za obdobie 10 - 12/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0245/25 za nákup kancelárskeho materiálu a xerox papiera Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 GOPAP-Stefan Gocal 33206996 1 436,76 € 12.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0248/25 za papierové rolky - 10 kartónov a náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 992,24 € 12.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0244/25 za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 656,92 € 11.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0243/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 11/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 679,68 € 08.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0240/25 za revíziu a opravu športového náradia Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644 898,50 € 04.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0239/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 232,84 € 04.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0241/25 za telefónne poplatky za mesiac 11/2025 - mobilná sieť a parkovné Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 37,72 € 04.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0242/25 za telefónne poplatky za mesiac 11/2025 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,73 € 04.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0238/25 za servisné a revízne činnosti za 4. Q / 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 409,58 € 04.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0237/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 11/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 973,63 € 03.12.2025 08.12.2025 Faktúra
DFB0236/25 za služby v oblasti CO za mesiac 11/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 03.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFS0016/25 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 11/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 243,54 € 02.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0232/25 za monitorovanie budovy za mesiac november 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 02.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0231/25 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 172,20 € 02.12.2025 20.12.2025 Faktúra