DFŠ0010/25 |
za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
5 501,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0011/25 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,78 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0012/25 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
14,40 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0025/25 |
Objednávame u Vás: odvoz kontajnera s odpadom(lístia), predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
DFB0075/25 |
za odvoz BRKO za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,73 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
215,87 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0024/25 |
Objednávame u Vás: toner 283 XC - 1ks,do kop.stroja Sharp MX266Nv - 2 ks, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
0023/25 |
Objednávame u Vás: toner 303 XL black-1 ks, 303 XL color-1 ks, 139 X - 1 ks, predpokladaná cena 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
DFB0068/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
181,09 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25 |
Objednávame u Vás: zájazd do Budapešti pre zamestnancov školy hradeného zo Sociálneho fondu v dňoch 13.6.-15.6.2025, predpokladaná hodnota 5 440 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
0022/25 |
Objednávame u Vás:7 ks- cvičebnice ekonomiky pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
0020/25 |
Objednávame u Vás: preškolenie obsluhy TZ, predpokladaná cena 140 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
DFB0067/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0019/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 225 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
M&J Trade, s.r.o. |
47970120 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |