Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0105/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,83 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0106/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 36,73 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0008/25 príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 241,49 € 03.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 150,95 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0098/25 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 49,20 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0099/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 372,37 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0100/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 259,16 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 za obedy žiakov za mesiac máj 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 742,90 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0102/25 za servisné a revízne činnosti 2.Q/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 409,58 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0013/25 za obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 089,65 € 03.06.2025 04.07.2025 Faktúra
DFŠ0014/25 za obedy žiakov za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 5 772,20 € 03.06.2025 04.07.2025 Faktúra
DFŠ0007/25 za zájazd Budapešť - Eger v dňoch 13. 6. - 15. 6. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Primatour, s.r.o. 45388016 5 164,50 € 02.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0094/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "PaM bez chýb, pokút a penále" ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 172,00 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 za inzerciu v novinách - prenájom bufetu (3x) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PETIT PRESS, a. s. 35790253 125,46 € 29.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0006/25 za darčekový kôš pri odchode do dôchodku Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 COOP Jednota 00168921 49,89 € 28.05.2025 03.07.2025 Faktúra
0036/25 Objednávame u Vás: montáž a dodávku čítačky DEK zariadenia výťahu, DEK kľúče, predpokladaná cena 923 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 OTIS Výťahy, s.r.o. 35682929 0,00 € 28.05.2025 28.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0092/25 za tonery do tlačiarní - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 382,28 € 28.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0091/25 za výrub a odvoz stromu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 WOFIS, s.r.o. 31410855 658,67 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra