| DFB0037/25 | príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 202,84 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0038/25 | za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 391,00 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0039/25 | za služby v oblasti CO za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CO - COMPANY s. r. o. | 52134504 |  | 27,00 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0035/25 | za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 21,94 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0040/25 | za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 29,73 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFS0003/25 | príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 189,01 € | 04.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0032/25 | za umývadlové batérie 7 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Jaroslav HUDEC-Dom.potr. | 30730937 |  | 267,75 € | 03.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0033/25 | za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. | 54142709 |  | 54,00 € | 03.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0031/25 | za hviezdičkový SSL certifikat pre doménu "oakuktt.sk" (23.02.2025 - 23.02.2026) | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 120,54 € | 27.02.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0010/25 | Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu- predpokladaná hodnota 280 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Jaroslav HUDEC-Dom.potr. | 30730937 |  | 0,00 € | 24.02.2025 |  |  | 24.02.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | 0011/25 | Objednávame u Vás: certifikát pre doménu  *.oakuktt.sk*, predpokladaná hodnota 121 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 0,00 € | 24.02.2025 |  |  | 24.02.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0029/25 | za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 |  | 227,55 € | 21.02.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0030/25 | za pobyt LVVK - IV. turnus- 29 žiakov (17.02.-21.02.2025) | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CK Tilia Ing. Katarína Horská | 51901609 |  | 4 350,00 € | 21.02.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0009/25 | Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 325 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | M&J Trade, s.r.o. | 47970120 |  | 0,00 € | 20.02.2025 |  |  | 20.02.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0028/25 | za pobyt LVVK - III. turnus- 27 žiakov (10.02.-14.02.2025) | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CK Tilia Ing. Katarína Horská | 51901609 |  | 4 050,00 € | 18.02.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0026/25 | za audio kábel PremiumCord - 2 ks (10 m, 5 m) | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 8,80 € | 17.02.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0027/25 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete | 17055270 |  | 150,00 € | 17.02.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0008/25 | Objednávame u Vás: audio kabel M 3,5, 10 m - 1 ks, 5m - 1 ks, predpokladaná hodnota 10 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 0,00 € | 14.02.2025 |  |  | 17.02.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | 0007/25 | Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 350 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ŠEVT,a.s. | 31331131 |  | 0,00 € | 12.02.2025 |  |  | 12.02.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | Zmluva č. 4/2025/OATt | Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 |  | 10,63 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 30.06.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Marta Bačíková | riaditeľka | Zmluva |