| DFB0053/25 | za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc za mesiac marec 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 516,60 € | 31.03.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0054/25 | za tonery do tlačiarní - 4 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 647,55 € | 31.03.2025 |  |  | 25.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0017/25 | Objednávame u Vás: toner 259 XC- 2 ks,135 X - 2 ks, predpokladaná cena 650 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 0,00 € | 27.03.2025 |  |  | 27.03.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0049/25 | za toner Xerox 006R04403 čierny - 2 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 129,65 € | 24.03.2025 |  |  | 04.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0050/25 | za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. | 36236241 |  | 166,05 € | 24.03.2025 |  |  | 04.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0051/25 | za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. | 36236241 |  | 166,05 € | 24.03.2025 |  |  | 04.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0016/25 | Objednávame u Vás: toner 006r04403 - 2 ks, predpokladaná hodnota 120 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 0,00 € | 20.03.2025 |  |  | 20.03.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0047/25 | za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 |  | 416,97 € | 17.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0048/25 | za videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely...." | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 |  | 39,00 € | 17.03.2025 |  |  | 04.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0046/25 | za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 516,60 € | 14.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0015/25 | Objednávame u Vás: set upratovací vozík s mopom 5 x,
predpokladaná cena 410 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 |  | 0,00 € | 10.03.2025 |  |  | 10.03.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0044/25 | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 748,16 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0045/25 | za servisné a revízne činnosti - 1 Q / 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 |  | 1 409,58 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0014/25 | Objednávame u Vás: tlačiareň XEROX B235 DNI- 1 ks, SSD 1 TB - 1 ks,predpokladaná cena 285 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 0,00 € | 06.03.2025 |  |  | 06.03.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0042/25 | za laserovú tlačiareň Xerox a SSD disk Apacer | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 284,27 € | 06.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0043/25 | za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 |  | 49,20 € | 06.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0013/25 | Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT, prenosné spotrebiče,ručné náradie, výmenníky tepla),predpokladaná cena 5 630 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 |  | 0,00 € | 05.03.2025 |  |  | 05.03.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0041/25 | vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 |  | 3 039,34 € | 05.03.2025 |  |  | 06.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0034/25 | za monitorovanie budovy za mesiac február 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ZOS Bezpecnost s.r.o. | 36237922 |  | 80,81 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0036/25 | príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava | 53242599 |  | 1 074,13 € | 04.03.2025 |  |  | 25.03.2025 |  |  | Faktúra |