Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0007/25 za zájazd Budapešť - Eger v dňoch 13. 6. - 15. 6. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Primatour, s.r.o. 45388016 5 164,50 € 02.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0094/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "PaM bez chýb, pokút a penále" ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PORADCA s.r.o. 36371271 172,00 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 za inzerciu v novinách - prenájom bufetu (3x) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PETIT PRESS, a. s. 35790253 125,46 € 29.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFŠ0006/25 za darčekový kôš pri odchode do dôchodku Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 COOP Jednota 00168921 49,89 € 28.05.2025 03.07.2025 Faktúra
0036/25 Objednávame u Vás: montáž a dodávku čítačky DEK zariadenia výťahu, DEK kľúče, predpokladaná cena 923 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 OTIS Výťahy, s.r.o. 35682929 0,00 € 28.05.2025 28.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0092/25 za tonery do tlačiarní - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 382,28 € 28.05.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0091/25 za výrub a odvoz stromu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 WOFIS, s.r.o. 31410855 658,67 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra
0034/25 Objednávame u Vás: odvoz kontajnera s odpadom(lístia), predpokladaná cena 200 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 0,00 € 26.05.2025 26.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0033/25 Objednávame u Vás: toner CF 230 XC - 2 ks,135 XC - 2 ks, predpokladaná cena 360 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 26.05.2025 26.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0090/25 za opravu práčky Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ivan Hošták - RIO 17968879 100,00 € 26.05.2025 04.06.2025 Faktúra
0032/25 Objednávame u Vás: vysokozdvižnú plošinu, predpokladaná cena 350 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 WOFIS, s.r.o. 31410855 0,00 € 22.05.2025 22.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0030/25 Objednávame u Vás: darčekový kôš, predpokladaná cena 50 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 COOP Jednota 00168921 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0031/25 Objednávame u Vás: opravu práčky, predpokladaná cena 100 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ivan Hošták - RIO 17968879 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFK0004/25 za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 838,92 € 21.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFK0001/25 za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 57 523,09 € 21.05.2025 03.07.2025 Faktúra
DFK0002/25 za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 20 638,70 € 21.05.2025 03.07.2025 Faktúra
DFK0003/25 za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 26 080,84 € 21.05.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0089/25 za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 197,96 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra