Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0095/24 za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2024/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 699,00 € 28.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 za tonery do tlačiarní - 6 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 514,14 € 28.05.2024 18.06.2024 Faktúra
0037/24 Objednávame u Vás: vývoz kontajnera odpadu, predpokladaná cena 250 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0038/24 Objednávame u Vás: toner CF 244 A – 1 ks, CE 505 AC –1 ks, 135 X - 2 ks, CF 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 500 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0039/24 Objednávame u Vás: tlačiareň HP Lj MFP 234sdn - 2 ks ,predpokladaná cena 326 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Nay ELEKTRODOM, s.r.o. 35739487 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0094/24 za opravu telefónov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 38,40 € 22.05.2024 18.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/OATt Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Voľby do Európskeho parlamentu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 00162001 MESTO TRNAVA 4,12 € 21.05.2024 24.05.2024 08.06.2024 23.05.2024 Mgr. Marta Bačíková riaditeľka Zmluva
DFB0093/24 členský príspevok do ASOŠS na rok 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Asociácia SOŠ Slovenska 37857665 30,00 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0092/24 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
0036/24 Objednávame u Vás: oprava telefónu, predpokladaná cena 50 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 0,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFS0008/24 vyúčtovacia faktúra za zájazd Salzburg v dňoch 31.05. - 02.06.2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 PEGAS TOUR, s.r.o. 34130543 6 400,00 € 09.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0082/24 za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 78,84 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0081/24 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 219,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - mobilná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0084/24 za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,44 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0079/24 za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobnýc údajov na mesiac máj 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0080/24 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 025,26 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0034/24 Objednávame u Vás: HP 139 X – 1 ks, Canon CLI-581 C/M/Y/BK XXL Multipack –1 ks,CF 230XC -1 ks,HP303 black–1ks, predpokladaná cena 550 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 30.04.2024 30.04.2024 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0035/24 Objednávame u Vás: Schritte international New 2 ISBN 9783196010824-2 ks,predpokladaná cena 33 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Kníhkupectvo Littera 33580511 0,00 € 30.04.2024 30.04.2024 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0089/24 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 556,38 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »