Faktúra č. DFB0229/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0229/19
  • Popis fakturovaného plnenia: geotextília, náradie
  • Dátum doručenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 136,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0932019
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť