Faktúra č. DFB0219/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky, vajcia
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 171,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť