Faktúra č. DFB0198/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0198/22
  • Popis fakturovaného plnenia: polystyrénové guličky, náplň do sedacích vakov 250L
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 125,20 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0452022
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť