Faktúra č. DFB0192/23

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0192/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier A4/80g/50 bal.
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 224,50 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0362023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť