Faktúra č. DFB0168/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0168/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tepovanie, čistenie kobercov
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota: 220,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0352022
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť