Faktúra č. DFB0167/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu od 25.04.2022 do 30.09.2022
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 229,36 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM 01.09.2012
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť