Faktúra č. DFB0165/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/22
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace potreby, rohože, mal. potreby, spotr. materiál
  • Dátum doručenia: 14.10.2022
  • Celková hodnota: 929,20 €
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť