Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0149/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 09/2019
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 25,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.8/2016/KSTT
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť