Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0144/26
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba elektriny za 06/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 07.07.2026
- Celková hodnota: 114,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: D.č.1 k 27/2024/ŠZTT
- Identifikácia objednávky: IDCRZ: 11689709
- Dátum zverejnenia: 11.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť