Faktúra č. DFB0144/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0144/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 09/2019
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 41,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť