Faktúra č. DFB0118/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0118/22
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál, pásky do štítkovača
  • Dátum doručenia: 05.08.2022
  • Celková hodnota: 40,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0212022
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť