Faktúra č. DFB0103/26

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/26
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovanie PSS a zamestnancov za 05/2026
  • Dátum doručenia: 02.06.2026
  • Celková hodnota: 2 413,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/2025/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť