Faktúra č. DFB0092/25

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0092/25
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do popkornovača
  • Dátum doručenia: 16.05.2025
  • Celková hodnota: 44,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť