Faktúra č. DFB0072/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0072/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 165,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť