Faktúra č. DFB0067/26

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0067/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba elektriny za 03/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 09.04.2026
  • Celková hodnota: 587,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: D.č.1 k 27/2024/ŠZTT
  • Identifikácia objednávky: IDCRZ: 11689709
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť