Faktúra č. DFB0049/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0049/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky, OOPP, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 04.05.2020
  • Celková hodnota: 194,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0082020
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť