Faktúra č. DFB0011/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0011/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 01/2020
  • Dátum doručenia: 01.02.2020
  • Celková hodnota: 1,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť