Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/25 tonery kompatibilné HP Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 28,90 € 11.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0071/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 667,10 € 10.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0070/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 10.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0067/25 vodné, stočné za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0068/25 Spotreba zemného plynu za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 379,76 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0069/25 Dodávka el. energie za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 306,61 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0066/25 Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 76,93 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,45 € 06.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0065/25 Poplatok za internetové služby za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,38 € 06.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0061/25 tonery TOREX (kompatibilné HP, Canon) Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 interNETmania SK s.r.o. 50462164 358,03 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 Telekom. služby pevnej siete za 03/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,95 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 Služby ABT BOZP a PO za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 214,37 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 servis PC, inštalácia, update PC Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 588,03 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 čalúnnické služby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 992,00 € 30.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 Dodávka el. energie za 05/2024-vyúčtovanie DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 50,90 € 21.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 52,00 € 20.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 vodné, stočné za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 Spotreba zemného plynu za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 037,40 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 Dodávka el. energie za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 323,44 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 539,05 € 07.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 121,97 € 07.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra