DFB0072/25 |
tonery kompatibilné HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
28,90 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 667,10 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
vodné, stočné za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
Spotreba zemného plynu za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 379,76 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
Dodávka el. energie za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
306,61 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,93 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
Poplatok za internetové služby za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
tonery TOREX (kompatibilné HP, Canon) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
358,03 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,95 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
servis PC, inštalácia, update PC |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
588,03 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
čalúnnické služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
992,00 € |
30.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
Dodávka el. energie za 05/2024-vyúčtovanie DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
50,90 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
vodné, stočné za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
Spotreba zemného plynu za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 037,40 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
Dodávka el. energie za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
323,44 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 539,05 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
121,97 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |