Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0207/24 skupinová supervízia 2 hodiny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 109,00 € 23.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0205/24 Samsung Galaxy A35 5G 128GB black-mobilné zariadenie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 17.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0203/24 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 16.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0201/24 maliarske potreby, ochranný krém na ruky pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 224,21 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0202/24 senzorické pomôcky do miestnosti SNOEZELEN Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3lobit, s.r.o. 46020152 1 896,00 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0206/24 tréningový seminár 5P, program podpory zdravia,tréningový seminár 10z10-model psychohygieny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 690,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0200/24 vodné, stočné za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0199/24 Dodávka zem. plynu za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 167,58 € 11.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0198/24 Dodávka el. energie za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 289,73 € 11.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0204/24 Poistenie nehnuteľnosti za rok 2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 937,28 € 11.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0197/24 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 09.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0194/24 maliarske potreby, spotrebný materiál, OOPP, automateriál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 737,49 € 07.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0193/24 čistiace, dezinfekčné prostriedky, hyg. potreby, spotr. mat. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 819,33 € 07.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0192/24 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 06.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0191/24 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 06.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0190/24 Poplatok za internetové služby za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,00 € 06.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0189/24 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,12 € 06.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0187/24 webinár - štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 90,00 € 04.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0180/24 Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 152,37 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0181/24 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2024-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 460,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0185/24 Telekom. služby pevnej siete za 09/2024-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0184/24 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0183/24 Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm ŠZTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0186/24 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 11,62 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0179/24 stravovacie služby prijímateľom sociálnych služieb za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 VIEME ČO JEME s.r.o. 55729762 1 104,00 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0182/24 Služby ABT BOZP a PO za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 30.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0196/24 Dodávka elektriny za 09/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 12,09 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0195/24 Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 241,76 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0188/24 stravovanie PSS a zamestnancov za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 1 061,65 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0178/24 vodné, stočné za 09/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 23.09.2024 09.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »