Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0235/25 oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 78,72 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB0234/25 webinár-deeskalačné techniky, pre 1 účastníka Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 42170460 59,00 € 24.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB0233/25 vodné, stočné za 01-09/2025-prevádzka Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 36093815 2 108,71 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0232/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0229/25 vodné, stočné za 11/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0230/25 Dodávka el. energie za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 295,54 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0231/25 Spotreba zemného plynu za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 971,72 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0227/25 oprava plynomernej skrine-odstránenie havarijného stavu, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 1 187,39 € 11.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0228/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 11.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFK0014/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 36 681,24 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFK0015/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 2 057,72 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFK0016/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 1 665,79 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFK0017/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 7 612,11 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0225/25 skupinová supervízia 3 hod., cestovné náklady Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 169,00 € 10.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0226/25 oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 78,72 € 10.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0224/25 Dodávka elektriny za 10/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 826,72 € 09.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFS0001/25 Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 2 500,00 € 06.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0220/25 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0221/25 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0222/25 Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,39 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0223/25 Poplatok za internetové služby za 11/2025, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0219/25 oprava kosačky Stiga Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Šupa 11906022 196,75 € 06.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0218/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 05.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0217/25 Služby ABT BOZP a PO za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 05.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0216/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 472,90 € 04.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0214/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0215/25 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0213/25 Telekom. služby pevnej siete za 10/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,78 € 04.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0212/25 Dodávka elektriny za 11/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 226,16 € 03.11.2025 17.11.2025 Faktúra
DFB0210/25 Poistenie nehnuteľnosti za rok 2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 937,28 € 29.10.2025 13.11.2025 Faktúra