Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0049/26 skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 226,00 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 Spotreba zemného plynu za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 784,74 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 Dodávka el. energie za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 276,94 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 vodné, stočné za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,73 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 Spotreba elektriny za 02/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 982,93 € 08.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 Poplatok za internetové služby za 03/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 07.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 Telekom. služby pevnej siete za 02/2026, prev. DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,68 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 - SIM alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 Služby ABT BOZP a PO za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 03.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFK0002/26 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 602,15 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFK0003/26 Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 4 664,16 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 oprava sušičky Whirlpool Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERVO SERVIS, s.r.o. 45893730 99,63 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 stravovanie PSS a zamestnancov za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 160,00 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 Dodávka elektriny za 03/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 209,90 € 01.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 tapetárske práce Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ladislav Palkech - EKO - COLOR 44257597 456,00 € 24.02.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB0030/26 kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ALIJA 42154685 670,00 € 19.02.2026 04.03.2026 Faktúra
DFB0028/26 Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 68,08 € 12.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 Spotreba zemného plynu za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 2 184,01 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 Dodávka el. energie za 01/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 320,51 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 vodné, stočné za 02/2026 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 139,00 € 10.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 tlakové skúšky hasiacich prístrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Požiarne centrum s. r. o. 52806901 59,04 € 10.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 2 382,99 € 08.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 Poplatok za internetové služby za 02/2026, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra