Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0096/25 detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AMARENA s. r. o. 46084401 112,00 € 23.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0092/25 spotrebný materiál do popkornovača Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Michal Koláček 87939339 44,16 € 16.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0093/25 detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 AMARENA s. r. o. 46084401 37,90 € 16.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 farby, maliarske potreby, spotrebný materiál na údržbu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 174,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 ochranný krém na ruky pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 243,24 € 16.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0091/25 Popkornovač Cecotec 1200 W Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 NAY a.s 35739487 30,89 € 13.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0087/25 vodné, stočné za 05/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0088/25 Spotreba zemného plynu za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 652,02 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0089/25 Dodávka el. energie za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 263,19 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0086/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 09.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0084/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 Služby ABT BOZP a PO za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0085/25 Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 -25,45 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 40,92 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,45 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 Poplatok za internetové služby za 05/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,38 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 511,90 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 Telekom. služby pevnej siete za 04/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,68 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 - SIM alarm TT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 Dodávka elektriny za 05/2025-prev. Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 214,37 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 dvojdňová konferencia "Cestou k stálosti" pre 3 zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 660,00 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 tonery kompatibilné HP Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 28,90 € 11.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0071/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 667,10 € 10.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0070/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 10.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0067/25 vodné, stočné za 04/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0068/25 Spotreba zemného plynu za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 1 379,76 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0069/25 Dodávka el. energie za 03/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 306,61 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0066/25 Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 76,93 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra