Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 8381469619
- Popis fakturovaného plnenia: paušál
- Dátum doručenia: 01.01.2026
- Celková hodnota: 91,02 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2026
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť