FIRSTAV s.r.o.
Informácie
- Názov: FIRSTAV s.r.o.
- IČO: 53408250
- Adresa: Ružindol 73, 91961 Ružindol
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008/24 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 3 169,44 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
0009/24 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 2 856,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka | |||||
DFB0012/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 2 856,00 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0011/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 3 169,44 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||
0039/24 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 1 583,40 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Objednávka | |||||
DFB0073/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 1 583,40 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
Zmluva č. 183/2024/HAPn | Zmluva o dielo | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 | 00162019 | FIRSTAV s. r. o. | 53408250 | 37 991,04 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | 10.06.2024 | Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA | riaditeľ | Zmluva | ||
DFB0294/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 37 991,04 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
0164/24 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 969,00 € | 15.08.2024 | 19.08.2024 | Objednávka | |||||
0163/24 | Objednávame si u Vás na základe CP zo dňa 25.07.2024 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 485,04 € | 02.08.2024 | 19.08.2024 | Objednávka | |||||
DFB0327/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 969,00 € | 20.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0326/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 485,04 € | 20.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | ||||||
0010/23 | Objednávame si u Vás odstránenie havárie prasknutého potrubia studenej vody na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 17.01.2023 | 26.01.2023 | Objednávka | |||||
DFB0024/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 4 953,72 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
0026/23 | Objednávame si u Vás opravu havárie prasknutého potrubia pri učebni 014 - pred skladom školníka. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
0027/23 | Objednávame si u Vás opravu svetlíkov pri jedálni HAĽW. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
DFB0057/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 2 334,00 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0056/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 2 990,40 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
0046/23 | Objednávame si u Vás opravu potrubia studenej vody v suteréne objektu HAĽW. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
DFB0100/23 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 480,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |