FIRSTAV s.r.o.
Informácie
- Názov: FIRSTAV s.r.o.
- IČO: 53408250
- Adresa: Ružindol 73, 91961 Ružindol
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0187/22 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.11.2022 si u Vás objednávame opravu svetlíkov na plochej streche Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
DFB0474/22 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 7 500,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
0022/21 | Objednávka na realizáciu nového elektro pripojenia na umývačku čierneho riadu na základe cenovej ponuky P/023/2021 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 23.03.2021 | 23.03.2021 | Objednávka | |||||
0031/21 | Objednávame si realizáciu opravy podlahy a úpravy stien náraďovne telocvične na základe cenovej ponuky P/027/2021 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | |||||
DFB0084/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 2 185,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||||
DFB0073/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 1 908,00 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||||
0055/21 | Objednávame si u Vás práce na úpravu povrchových stien a stropov s vymaľovaním v kabinetoch. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
0056/21 | Objednávame si u Vás práce - demontáž, vynosenie, odvoz a likvidáciu nábytku z kabinetov. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
DFB0165/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 4 984,13 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
DFB0164/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 3 600,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
DFB0163/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 8 343,36 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
DFB0218/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 11 904,96 € | 18.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||||
0079/21 | Objednávame si u Vás vyvŕtanie jám, osadenie a zabetónovanie bannerov, osadenie školských tabúľ, pretmelenie parapetných plechov, úpravu rozvodov vody, položenie obkladov za umývadlami. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Objednávka | |||||
DFB0227/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 1 479,60 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | ||||||
0097/21 | Objednávame si u Vás opravu strechy na základe cenovej ponuky zo dňa 06.10.2021. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
DFB0297/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 968,40 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
0153/21 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž hliníkových dverí v priestoroch školského internátu | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 0,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
DFB0424/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | FIRSTAV s.r.o. | 53408250 | 2 980,80 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |