METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0100/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 33,00 € | 24.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0079/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 762,17 € | 27.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0107/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 388,80 € | 29.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0082/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 501,59 € | 30.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0037/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 28,78 € | 21.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFP0038/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 19,74 € | 21.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0075/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 297,11 € | 28.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0084/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 471,90 € | 04.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0104/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 952,66 € | 25.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0092/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 307,99 € | 11.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0093/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 986,23 € | 11.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0097/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 578,41 € | 19.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0098/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 810,16 € | 19.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0099/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 287,22 € | 19.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0100/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 681,27 € | 19.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
0084/17 | Jednorázové rukavice 2bal. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 11.05.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0175/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1,12 € | 11.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0124/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 403,66 € | 12.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0125/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 62,17 € | 12.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFJ0127/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 813,28 € | 12.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |