METRO Nitra


Informácie
  • Názov: METRO Nitra
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0195/19 Obj. čistiace prostriedky Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 0,00 € 19.08.2019 17.09.2019 Objednávka
DFJ0199/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 586,32 € 22.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0196/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 147,66 € 21.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0330/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 138,44 € 21.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0192/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 -41,34 € 06.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFJ0195/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 541,72 € 15.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFJ0193/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 364,63 € 13.08.2019 14.09.2019 Faktúra
0203/19 Čist. prostriedky ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 0,00 € 27.08.2019 24.09.2019 Objednávka
0207/19 Obj. Inventár pre cvičné kuchynky Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 0,00 € 04.09.2019 03.10.2019 Objednávka
DFP0093/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 976,99 € 03.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFP0094/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 405,49 € 04.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0205/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 147,15 € 03.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0204/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 45,12 € 03.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0203/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 816,98 € 02.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0202/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 263,90 € 02.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0349/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 705,22 € 05.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0211/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 964,85 € 06.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFJ0210/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 901,82 € 06.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFJ0217/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 342,94 € 12.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFJ0216/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 016,83 € 12.09.2019 16.10.2019 Faktúra