METRO Nitra


Informácie
  • Názov: METRO Nitra
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0268/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 066,24 € 05.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFJ0267/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 524,95 € 05.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFP0165/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 87,92 € 14.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFJ0281/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 355,55 € 18.11.2019 20.12.2019 Faktúra
DFJ0287/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 3 132,84 € 21.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFJ0286/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 082,44 € 21.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFP0178/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 86,69 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 43/2019/HAPn Rámcová dohoda o dodávkach potravín - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, chladená hydina a výrobky z hydiny Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 00162019 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 0,00 € 20.12.2019 31.12.2020 20.12.2019 Ing. Ladislav Blaškovič riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 44/2019/HAPn Rámcová dohoda o dodávkach potravín - Spracované a konzervované ryby Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 00162019 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 0,00 € 20.12.2019 31.12.2020 20.12.2019 Ing. Ladislav Blaškovič riaditeľ Zmluva
DFJ0314/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 975,40 € 12.12.2019 15.01.2020 Faktúra
DFJ0313/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 030,64 € 13.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFJ0306/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 3 747,69 € 06.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFJ0305/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 3 347,46 € 06.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFJ0295/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 131,76 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0293/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 046,88 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0292/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 797,67 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0319/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 350,50 € 18.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFJ0318/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 340,16 € 18.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFJ0021/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 345,48 € 25.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0022/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 304,28 € 25.01.2018 17.12.2018 Faktúra