SLOVAK TELEKOM A.S.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM A.S.
- IČO: 35763469
- Adresa: KARADZICOVA 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0082/14 | TEL.POPL./MOBIL | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 18,97 € | 01.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0105/14 | MOBIL/0105-3105/2014 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 19,39 € | 01.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0134/14 | MOBIL 062014 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 18,07 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0152/14 | MOBIL 072014 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 21,31 € | 01.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0172/14 | TEL.POPL./MOBIL/082014 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 22,27 € | 01.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0188/14 | MOBIL 092014 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 16,42 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0226/14 | MOBIL 102014 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 18,53 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0076/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 1,67 € | 12.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0080/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 1,02 € | 12.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0116/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 33,04 € | 10.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0177/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 18,54 € | 17.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0178/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 21,00 € | 01.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0142/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | -200,12 € | 15.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0224/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 21,24 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0262/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 33,90 € | 01.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0306/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 17,87 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0097/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 31,12 € | 14.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0202/13 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta | 00160156 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 35763469 | 18,04 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |