DFB0170/24 |
PLYN 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
PLYN SJ/072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
EL.ENERGIA 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
TELEFON 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
TELEFON 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
PRANIE SJ/062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
35,65 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
VODNE A STOCNE 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 059,21 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,22 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
54,24 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
CISTENIE LAPACA TUKOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
SOMO 5L |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
117,90 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Matej Vrabček PROCHEM.SK |
51135221 |
|
189,53 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
UPRAVA KURENIA/ BAZENOVA CAST |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
180,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/24 |
SKOLA A STRAVOVANIE 24/25 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
124,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
PRANIE SJ 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
82,94 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0004/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
510,84 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
MRAZNICKA PHILCO |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FAST PLUS SPOL SRO |
35712783 |
|
578,00 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
PO A BOZP 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
16.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
331,25 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/24 |
ENERGIE/1-5/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
434,71 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
ROZBOR VODY 10062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
OPRAVA PLYN.PANVICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY RSP |
40197131 |
|
384,48 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
TEPLO A TUV/052024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-6 021,74 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST.SJ/052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
433,65 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
STRAVOV.ZAMEST./052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 206,55 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0008/24 |
OBEDY SF/052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
278,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
DERATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |