DFB0141/24 |
TELEFON 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,81 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
TELEFON 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
EL.ENERGIA 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
VYP.TECHNIKA/TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
154,10 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
PRANIE 052024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
198,40 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,05 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
VODNE A STOCNE 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 297,61 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 252,08 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0007/24 |
SKOLENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
95,00 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
38,99 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
PC ZOSTAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
806,00 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
OBRUSY/ZELENE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Norbert Požgai |
46267701 |
|
328,75 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
PRENAJOM DIVADELNEJ SALY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059404 |
|
100,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 24/2024/GymZKGa |
Zmluva o prenájme priestorov - MsKS Galanta |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Mestské Kultúrne Stredisko V Galante |
|
|
100,00 € |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0130/24 |
SANET/4-6/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0002/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
43,20 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/24 |
ROZBOR VODY 09052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
196,49 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
Objednávame u Vás "PC Zostavu/ na účely fungovania nového typu programu Stravné 5" do ŠJ podľa cenovej ponuky zo dňa 06.08.2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
806,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |